Показаны записи 1-20 из 36.

1. Как найти судебную практику по ИНН организации  конкретного судьи;

2. Как можно увидеть этапы рассмотрения дела во всех инстанциях;

3. Как быстро и эффективно проанализировать документ , получить к нему дополнительную полезную информацию;

4. Как найти судебные акты на основе  претензии, решения госоргана, искового заявления;

5. Как настроить проверку обновлений в важных документах и не упустить изменений в законодательстве;

6. Как найти наиболее выгодное решение в противоречивых  вопросах законодательства.


Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

На вебинаре:

  • Узнаем, как настроить систему КонсультантПлюс под свой профессиональный интерес;
  • Поймем, как легко и своевременно отслеживать изменения в важных документах с помощью автоматической функции;
  • Рассмотрим, какие существуют в программе аналитические и всегда актуальные материалы;
  • Научимся находить всю требуемую информацию для решения возникшего вопроса и при этом быть уверенным, что все, что необходимо, – найдено;
  • Научимся создавать личное рабочее пространство;
  • Узнаем о возможности создания и экспертизы договоров и учетной политики.

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

На семинаре-тренинге уровня «Профессионал» Вы научитесь:

  1. Использовать расширенные  возможности системы для поиска и анализа документов;
  2. Быстро восстановить список ранее найденных документов по определенному запросу;
  3. Мониторить получение новых документов по вопросу;
  4. Проверять  статус консультаций;
  5. Структурировать полученную информацию для себя;
  6. Оперативно использовать результаты предыдущих запросов,  выгружать информацию из системы и пр.;
  7. Наладить совместную работу нескольких пользователей системы над общей задачей.

Слушателям семинара выдается именной сертификат. 

На вебинаре мы рассмотрим:

  • как найти судебную практику по ИНН организации;
  • как найти акты конкретного судьи;
  • как можно увидеть этапы рассмотрения дела во всех инстанциях;
  • как быстро и эффективно проанализировать документ, получить к нему дополнительную полезную информацию;
  • как найти отмененные судебные акты;
  • как настроить рабочее пространство в системе;
  • а также, новые продукты в системе КонсультантПлюс: «Перспективы и риски судебных споров», «Изменения в регулировании договоров».

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

На вебинаре мы рассмотрим:

  • специальный сервис , который поможет учесть риски при составлении договоров;
  • как найти наиболее выгодное решение в противоречивых  вопросах законодательства;
  • готовые решения для юристов в области гражданского права;
  • как экономить время на изучении огромного массива судебной практики;
  • возможность создания собственного профайла в системе.

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

На вебинаре:

  • Узнаем, как настроить систему КонсультантПлюс под свой профессиональный интерес;
  • Поймем, как легко и своевременно отслеживать изменения в важных документах с помощью автоматической функции;
  • Рассмотрим, какие существуют в программе аналитические и всегда актуальные материалы;
  • Научимся находить всю требуемую информацию для решения возникшего вопроса и при этом быть уверенным, что все, что необходимо, – найдено;
  • Научимся создавать личное рабочее пространство;
  • Узнаем о возможности создания и экспертизы договоров и учетной политики.

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

1. Порядок, предмет и сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога из бюджета, с учетом последних изменений налогового законодательства.

2.  Виды мероприятий налогового контроля, проводимых налоговым органом в ходе камеральной проверки.

3. Оформление результатов камеральной налоговой проверки:

  • если при её проведении не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах;
  • в случае выявления нарушений налогового законодательства в ходе проведения камеральной налоговой проверки.

4. Порядок возмещения налога, в том числе заявительный.

5. Досудебное и судебное урегулирование налогового спора: порядок обжалования решения ИФНС, принятого по результатам камеральной налоговой проверки.


Слушателям семинара выдается именной сертификат. 

  • ​​​​​​Основные изменения трудового законодательства в 2019 году;
  • Типовые ситуации при решении трудовых вопросов;
  • Нестандартные ситуации, возникающие у каждого кадрового сотрудника;
  • Новый подход при отслеживании документов;
  • Быстрый способ создать правильный и грамотный трудовой договор;
  • Любая форма и образец кадрового документооборота;
  • Обязательные кадровые документы и сроки их хранения.

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

  1. Порядок заполнения необходимых документов по охране труда в организации;
  2. «Готовые решения» по противопожарной безопасности;
  3. НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и торговых центрах;
  4. Ответственность за нарушения законодательства по обеспечению безопасных условий труда;
  5. Образцы типовых инструкций по охране труда;
  6. Анализ Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование

1. Порядок отнесения нефинансовых активов к основным средствам, их группировка. Что изменилось в учете ОС с 2019 года.

2. Признание, оценка объектов, реклассификация  объектов основных средств.

3. Разукомплектация объектов основных средств: как оформить в учете.

4. Порядок использования основных средств в учреждении до момента их выбытия, документальное оформление и отражение в учете.

5. Выбытие основных средств: учет и документальное оформление.


Слушателям семинара выдается именной сертификат. 

На семинаре-тренинге мы рассмотрим:

  • как настроить автоматическую проверку изменений в важных документах;
  • как экономить время, быстро и эффективно анализируя документы;
  • познакомимся с уникальными аналитическими материалами, рассчитанными на конкретного специалиста;
  • как оперативно использовать результаты предыдущих запросов;
  • как создать личное рабочее пространство;
  • как создать договор, учитывая все возможные риски;
  • и многое другое.

Слушателям семинара выдается именной сертификат.

1. Отчетность по страховым взносам и НДФЛ: как не пропустить важные изменения.
2. Найдем готовые решения по вопросам обложения страховыми взносами и НДФЛ различных категорий граждан.
3. Как платить НДФЛ и страховые взносы с различных выплат работнику: разбираемся в типовых ситуациях.
4. Отражение «зарплатных налогов» в учетной политики организации.
5. Разрешение спорных ситуаций налогового законодательства.
6. Разъяснения налоговых органов по вопросам заполнения деклараций и расчетов.


Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

Пособия

  • Правила расчёта пособий по нетрудоспособности.
  • Правила расчета  «материнских» пособий.
  • Листок нетрудоспособности.

Отпуска

  • Виды ежегодных отпусков.
  • Как подсчитать отпускной стаж для ежегодных отпусков.
  • Предоставление, продление и перенос ежегодного отпуска.
  • Отпуск и увольнение работника.

Слушателям семинара выдается именной сертификат. 

  • Узнаем, как быстро ориентироваться в Справочно-правовой системе КонсультантПлюс;
  • Как быстро находить нужную информацию: важные нормативные акты, консультации, статьи, пошаговые инструкции;
  • Как обезопасить себя при составлении договора и учетной политики;
  • Разберемся как сохранить результаты работы в удобном формате;
  • Узнаем о функции «Избранное».

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

  • Ответственность работодателя за нарушения в сфере охраны труда;
  • Организация охраны труда в офисе;
  • Обучение, инструктажи и инструкции;
  • Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям труда;
  • Условия труда в трудовом договоре;
  • Медицинские осмотры отдельных категорий работников.

Слушателям семинара выдается именной сертификат.

1. Принципы разделения налоговых расходов на прямые и косвенные: обоснованность расходов, период учета, особенности документального подтверждения.

2.  Спорные вопросы отнесения расходов к прямым или косвенным. Учитываем разъяснения официальных органов и сложившуюся судебную практику:

  • расходы на заработную плату персонала и обязательное страхование;
  • амортизация основных средств, используемых в производстве;
  • оплата работ и услуг сторонней организации.

3. Правильный учет в расходах отдельных выплат работникам:

  • выходных пособий при увольнении;
  • материальной помощи к отпуску, премий к праздничным датам и т.п., привязанных к трудовым успехам;
  • вознаграждений, размер которых зависит от величины чистой прибыли.

4. Нюансы налогового учета командировочных затрат:

  • стоимости электронных авиа- или железнодорожных билетов;
  • стоимости билетов, если отъезд (приезд) приходится на выходной день;
  • расходов на проезд дистанционного работника до места нахождения работодателя и обратно;
  • выплат в связи с однодневными командировками.

5. Правильное уменьшение налогооблагаемой прибыли на транспортные расходы, в том числе:

  • стоимость ГСМ;
  • компенсации за использование личных автомобилей в служебных целях.

6. Учет для целей налогообложения «арендных» затрат, если:

  • договор подлежит / не подлежит госрегистрации;
  • арендатор произвел неотделимые улучшения арендованного имущества;
  • объект аренды под офис – жилое помещение.

Слушателям семинара выдается именной сертификат.

  1. Узнаете, как учесть риски и составить трудовой договор с иностранным работником.
  2. О типовых ситуациях при решении трудовых вопросов.
  3. Посмотрите новый подход при отслеживании документов.
  4. Узнаете об ответственности за несоблюдение миграционного и трудового законодательства в отношении иностранных граждан.
  5. Найдете любую фору и образец кадровых документов.
  6. Рассмотрите пошаговые инструкции по вопросам взаимоотношений работодателя и работника: от приема на работу до увольнения.

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

1. Своевременное отслеживание изменений налогового законодательства;
2. Готовые решения по бухучету и налогообложению;
3. Решение спорных ситуаций при неоднозначном толковании норм законодательства;
4. Быстрый  и эффективный анализ документов, ключевые выводы сразу перед глазами;
5. Особенности создания и экспертизы  договоров с учетом налоговых последствий;
6. Уникальные аналитические материалы: путеводители по НДС, налогу на прибыль и проверкам.


Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

На вебинаре мы рассмотрим:

  • как найти судебную практику по ИНН организации;
  • как найти акты конкретного судьи;
  • как можно увидеть этапы рассмотрения дела во всех инстанциях;
  • как быстро и эффективно проанализировать документ, получить к нему дополнительную полезную информацию;
  • как найти отмененные судебные акты;
  • как настроить рабочее пространство в системе;
  • а также, новые продукты в системе КонсультантПлюс: «Перспективы и риски судебных споров», «Изменения в регулировании договоров».

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование.

1. Особенности формирования учетной политики государственных(муниципальных) учреждений

  • Нормативно-правовая база формирования учетной политики государственного (муниципального) учреждения: требования Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н;
  • Организационный и методический раздел учетной политики учреждения; учетная политика для целей налогообложения.

2. Организационный раздел учетной политики – общие вопросы учреждения.

  • Первичные (сводные) учетные документы и учетные регистры, в том числе электронные  порядок составления и принятия к учету; порядок хранения документов; оформление графика документооборота (в том числе при ведении учета централизованной бухгалтерией);
  • Порядок формирования рабочего плана счетов учреждения;
  • Оценка имущества и обязательств; определение справедливой стоимости для различных активов и обязательств в соответствии с Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
  • Инвентаризация – порядок проведения и отражения результатов; требования Федерального стандарта «Обесценение активов» при проведении годовой инвентаризации; порядок проведения теста на обесценение активов; отражение в учетной политике работы с дебиторской и кредиторской задолженностью и порядок их списания по результатам инвентаризации;
  • Порядок организации внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности;
  • Порядок отражения событий после отчетной даты.

3. Методический раздел учетной политики: требования к учету имущества и обязательств учреждения.

  • Формирование в учетной политике раздела по учету нефинансовых активов с учетом требований Федеральных стандартов; расширение роли Комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов: оценка справедливой стоимости активов, порядок определения состава основных средств, кодов ОКОФ, сроков полезного использования; новые правила начисления амортизации;
  • Отражение специфических видов материально-производственных запасов (продукты питания, медикаменты, спецодежда и т.д.); особенности выдачи имущества в личное пользование сотрудникам;
  • Отражение порядка учета безналичных и наличных денежных средств. Нормы и нормативы по учету наличных денежных средств;
  • Порядок расчетов с подотчетными лицами в учреждении; особенности отражения командировочных расходов в учетной политике, положение о служебных командировках;
  • Отдельные вопросы учета финансовых активов; особенности авансовых расчетов с контрагентами. Порядок оформления расчетов с материально ответственными лицами по ущербу имуществу;
  • Особенности оформления отдельных операций по учету обязательств; порядок использования счета 0 30406 000 «Расчеты с прочими кредиторами»;
  • Порядок детализации доходов и расходов; определение дат признания отдельных видов доходов в бюджетном учете; различия между счетами 20500 и 20900;
  • Особенности учета объектов аренды в соответствии с Федеральным стандартом «Аренда»;
  • Формирование себестоимости работ, услуг в зависимости от отраслевой специфики учреждения; методика калькулирования себестоимости в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных (муниципальных) услуг и содержание имущества; порядок применения счетов 10900;
  • Приносящая доход деятельность учреждений; необходимость ведения раздельного учета доходов и расходов;
  • Финансовый результат от различных видов деятельности; особенности формирования доходов и расходов будущих периодов; порядок резервирования предстоящих расходов;
  • Порядок санкционирования расходов в соответствии с перечнем документов и требованиям финансовых органов; порядок учета принятых и принимаемых обязательств учреждений;
  • Порядок учета и оценки имущества, учитываемого на отдельных забалансовых счетах;
  • Утверждение корреспонденции по отражению отдельных хозяйственных операций.

4.Порядок утверждения и внесения изменений в учетную политику в 2020 году.

  • Порядок разработки и утверждения учетной политики; ответственность за формирование учетной политики;
  • Порядок внесения изменений в учетную политику.

Слушателям семинара выдается именной сертификат.