Ваша организация относится к малому бизнесу и работает на УСН? Тогда не упустите возможность узнать все о применении спецрежима в 2027 году.
В результате участия в мастер-классе:
• сокращается время на анализ изменений налогового законодательства с 2027 года за счет системного обзора новаций по первой части НК РФ, НДФЛ, страховым взносам и имущественным налогам;
• появляется возможность применять новые лимиты и правила УСН 2026–2027 годах, включая учет расходов по открытому перечню и отражение спорных доходов;
• сокращается риск ошибок при признании расходов, отражении НДС на УСН и подготовке деклараций благодаря разбору типичных ошибок и переходных положений 2026–2027 годах;
• позволяет сэкономить время при подготовке счетов-фактур, УПД и налоговой отчётности за счёт использования актуальных требований и контрольных соотношений;
• развивается навык выбора ставки НДС и применения налоговых вычетов, льгот и освобождений по НК РФ в различных хозяйственных ситуациях.
1. Изменения налогового законодательства с 2027 года: первая часть НК РФ, НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги.
2. УСН в 2026–2027 годах: что ждет налогоплательщиков.
• Новые лимиты для применения УСН с 2027 года. Изменения в перечне расходов с 2026 года.Новый открытый перечнь расходов, как учитывать с 2026 года.
• Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат аванса и переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
• Правила признания расходов при упрощенной системе налогообложения: списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку.
• Типичные ошибки бухгалтера при УСН.
• Новая форма декларации по УСН.
• Последние письма по УСН.
3. НДС на УСН с 2026 года.
• Особенности переходных положений 2026-2027 годах: категории плательщиков, освобожденные от уплаты НДС по статье 145 НК РФ. Новые лимиты с 2026 года. Льготы. Новые обязанности в связи с налогообложением НДС. Ставки НДС (5%, 7%, расчетные ставки) и основания для их применения. Выбор «выгодной» для применения ставки.
• Объект обложения налогом, налоговая база по отгрузке и особенности формирования налоговой базы. НДС с авансов, при безвозмездной передаче, возврате товара (продукции).
• Порядок составления счетов-фактур. Поправки в Постановление Правительства. Счёт-фактура или УПД.
• Налоговые вычеты: Порядок применения налоговых вычетов: отдельные случаи, в том числе при отгрузке в счет аванса, возврата покупателем товара, изменения цены договора.
• Операции освобождаемые от уплаты НДС по ст. 149 НК РФ.
• Налоговая декларация по НДС. Налоговый период по НДС. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Сроки и порядок представления декларации. Контрольные соотношения.
• Применение методических рекомендаций ФНС РФ.
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование». Лектор месяца по данным журнала «Семинар для бухгалтера».
средний показатель удовлетворенности нашими мероприятиями
посетителей сразу применяют в работе полученные знания (другие 3% делают задел на перспективу)
слушателей говорят: «Всё по полочкам» о характере преподнесения информации
Авторский раздаточный материал
Сертификат о прохождении обучения в Центре образования «ЭЛКОД»
5 часов для членов ИПБ России в зачет получения сертификата ежегодного повышения квалификации
Ссылки на документы в СПС «КонсультантПлюс» по обсуждаемой теме
Ссылка на видеозапись станет доступна в течение 5 рабочих дней с момента проведения мероприятия