На семинаре Полины Колмаковой вы узнаете о том, как условия трудовых договоров влияют на налоговые последствия. Какие документы необходимо оформить при осуществлении компенсационных выплат, чтобы исключить претензии при проведении налоговых проверок. Как правильно оформить производственные и непроизводственные выплаты, чтобы не переплачивать на налогах. Какие риски несут договоры гражданско-правового характера.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
• Сокращается время на анализ каждого вида выплаты работнику (премии, подарки, материальная помощь, командировочные, увольнительные, аренда, займы) на предмет налоговых рисков.
• Появляется возможность законно экономить на налогах и взносах за счет правильного оформления непроизводственных премий (не включать в расходы, но не платить взносы), выбора между подарками и материальной помощью (что дешевле для компании), а также за счет грамотного структурирования компенсационных выплат (разъездной характер, дистанционная работа) с правильным документальным оформлением.
• Сокращается риск доначисления НДФЛ и страховых взносов при проверке расчетов с подотчетными лицами (несвоевременные авансовые отчеты, отсутствие чеков, неподтвержденные расходы), риск переквалификации договора с самозанятым в трудовой, а также риск признания выплат по решению суда не облагаемыми НДФЛ (или наоборот — ошибочного неприменения вычетов).
• Позволяет сэкономить время и деньги за счет правильного оформления выплат при увольнении (выходное пособие в пределах лимита не облагается взносами и НДФЛ), грамотного подхода к договору аренды с физическим лицом (НДФЛ и взносы: когда платить, а когда нет), а также за счет анализа судебной практики по типичным спорам, чтобы не повторять чужих ошибок и заранее исключить спорные ситуации в документах.
1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
2. Премии производственные и непроизводственные, как оформить, чтобы не было проблем с отражением расходов.
3. Подарки и материальная помощь: проблема выбора – на чем сэкономить?
4. Выплаты при увольнении: когда и сколько? Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
5. Выплаты по решению суда: как быть с НДФЛ?
6. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, дистанционная работа. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
7. Оплата питания и проезда работникам и подрядчикам: налоговые последствия и типичные заблуждения.
8. Проверка расчетов с подотчетными лицами, типичные причины доначислений.
9. Договоры с самозанятыми, что учесть при заключении договора.
10. Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
11. Договоры займа с работниками: налоговые последствия для работодателя.
12. Анализ судебной практики.
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД», член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.
средний показатель удовлетворенности нашими мероприятиями
посетителей сразу применяют в работе полученные знания (другие 3% делают задел на перспективу)
слушателей говорят: «Всё по полочкам» о характере преподнесения информации
Авторский раздаточный материал
Сертификат о прохождении обучения в Центре образования «ЭЛКОД»
10 часов для членов ИПБ России в зачет получения сертификата ежегодного повышения квалификации
Ссылки на документы в СПС «КонсультантПлюс» по обсуждаемой теме
Ссылка на видеозапись станет доступна в течение 5 рабочих дней с момента проведения мероприятия